Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1732 | 25/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 541,32 | 541,32 | 541,32 |
1733 | 25/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 440,40 | 440,40 | 440,40 |
1734 | 25/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 73,96 | 73,96 | 73,96 |
1739 | 26/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 851,60 | 851,60 | 851,60 |
1740 | 26/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 241,99 | 241,99 | 241,99 |
1741 | 26/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 404,53 | 404,53 | 404,53 |
1742 | 26/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 89,53 | 89,53 | 89,53 |
1743 | 26/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 298,29 | 298,29 | 298,29 |
1744 | 26/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 206,07 | 206,07 | 206,07 |
1745 | 26/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 422,05 | 422,05 | 422,05 |
Sub-total | 3.569,74 | 3.569,74 | 3.569,74 |
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