Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2857 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 401,20 | 401,20 | 401,20 |
2859 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 312,17 | 312,17 | 312,17 |
2860 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 534,54 | 534,54 | 534,54 |
2862 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 328,28 | 328,28 | 328,28 |
2863 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 74,98 | 74,98 | 74,98 |
2864 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 335,87 | 335,87 | 335,87 |
2865 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 567,30 | 567,30 | 567,30 |
2868 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 383,33 | 383,33 | 383,33 |
2869 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 401,79 | 401,79 | 401,79 |
2870 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 419,66 | 419,66 | 419,66 |
Sub-total | 3.759,12 | 3.759,12 | 3.759,12 |
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