Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2843 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 80,87 | 80,87 | 80,87 |
2844 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 99,62 | 99,62 | 99,62 |
2845 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 70,43 | 70,43 | 70,43 |
2847 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 432,68 | 432,68 | 432,68 |
2848 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 324,59 | 324,59 | 324,59 |
2849 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 344,28 | 344,28 | 344,28 |
2850 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 649,08 | 649,08 | 649,08 |
2852 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 561,07 | 561,07 | 561,07 |
2854 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 984,48 | 984,48 | 984,48 |
2856 | 18/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 678,45 | 678,45 | 678,45 |
Sub-total | 4.225,55 | 4.225,55 | 4.225,55 |
Primeiro < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > Último |