Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2911 | 21/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 121,68 | 121,68 | 121,68 |
2912 | 21/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 648,51 | 648,51 | 648,51 |
2913 | 21/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 524,97 | 524,97 | 524,97 |
2982 | 25/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 368,07 | 368,07 | 368,07 |
3271 | 27/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 115,08 | 115,08 | 115,08 |
3272 | 27/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 68,53 | 68,53 | 68,53 |
3273 | 27/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 424,29 | 424,29 | 424,29 |
3274 | 27/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 317,73 | 317,73 | 317,73 |
3275 | 27/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 77,02 | 77,02 | 77,02 |
3276 | 27/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 271,70 | 271,70 | 271,70 |
Sub-total | 2.937,58 | 2.937,58 | 2.937,58 |
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