Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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151 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 275,45 | 275,45 | 275,45 |
152 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 386,50 | 386,50 | 386,50 |
153 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 69,83 | 69,83 | 69,83 |
154 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 487,59 | 487,59 | 487,59 |
155 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 520,24 | 520,24 | 520,24 |
156 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 489,11 | 489,11 | 489,11 |
157 | 16/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 448,08 | 448,08 | 448,08 |
537 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 127,73 | 127,73 | 127,73 |
539 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.092,02 | 1.092,02 | 1.092,02 |
550 | 28/01/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 286,15 | 286,15 | 286,15 |
Sub-total | 4.182,70 | 4.182,70 | 4.182,70 |
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