Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2760 | 20/04/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 734,22 | 734,22 | 734,22 |
2763 | 20/04/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 739,49 | 739,49 | 739,49 |
2764 | 20/04/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 376,25 | 376,25 | 376,25 |
2765 | 20/04/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 843,28 | 843,28 | 843,28 |
2766 | 20/04/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 375,87 | 375,87 | 375,87 |
2767 | 20/04/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 230,70 | 230,70 | 230,70 |
2768 | 20/04/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 457,88 | 457,88 | 457,88 |
2769 | 20/04/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 114,79 | 114,79 | 114,79 |
2770 | 20/04/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 408,76 | 408,76 | 408,76 |
2772 | 20/04/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 355,81 | 355,81 | 355,81 |
Sub-total | 4.637,05 | 4.637,05 | 4.637,05 |
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