Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2008 | 22/03/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 341,16 | 341,16 | 341,16 |
2009 | 22/03/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 460,67 | 460,67 | 460,67 |
2010 | 22/03/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 433,31 | 433,31 | 433,31 |
2011 | 22/03/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 309,61 | 309,61 | 309,61 |
2012 | 22/03/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 375,33 | 375,33 | 375,33 |
2014 | 22/03/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 292,41 | 292,41 | 292,41 |
2015 | 22/03/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 280,13 | 280,13 | 280,13 |
2016 | 22/03/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 591,44 | 591,44 | 591,44 |
2018 | 22/03/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 599,52 | 599,52 | 599,52 |
2019 | 22/03/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 381,05 | 381,05 | 381,05 |
Sub-total | 4.064,63 | 4.064,63 | 4.064,63 |
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