Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1081 | 17/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 59,99 | 59,99 | 59,99 |
1082 | 17/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 79,69 | 79,69 | 79,69 |
1083 | 17/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 71,53 | 71,53 | 71,53 |
1084 | 17/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 276,51 | 276,51 | 276,51 |
1085 | 17/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 178,19 | 178,19 | 178,19 |
1086 | 17/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 393,36 | 393,36 | 393,36 |
1087 | 17/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 338,84 | 338,84 | 338,84 |
1088 | 17/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 337,18 | 337,18 | 337,18 |
1089 | 17/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 397,26 | 397,26 | 397,26 |
1090 | 17/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 305,59 | 305,59 | 305,59 |
Sub-total | 2.438,14 | 2.438,14 | 2.438,14 |
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