Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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213 | 13/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 159,57 | 159,57 | 159,57 |
214 | 13/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 346,46 | 346,46 | 346,46 |
215 | 13/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 297,27 | 297,27 | 297,27 |
216 | 13/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 74,27 | 74,27 | 74,27 |
723 | 03/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 779,49 | 779,49 | 779,49 |
725 | 03/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 414,88 | 414,88 | 414,88 |
726 | 03/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 364,38 | 364,38 | 364,38 |
897 | 05/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 73,80 | 73,80 | 73,80 |
898 | 05/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 515,74 | 515,74 | 515,74 |
1080 | 17/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 453,20 | 453,20 | 453,20 |
Sub-total | 3.479,06 | 3.479,06 | 3.479,06 |
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