Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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104 | 05/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 447,88 | 447,88 | 447,88 |
105 | 05/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 77,75 | 77,75 | 77,75 |
106 | 05/01/2016 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 540,83 | 540,83 | 540,83 |
107 | 05/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 480,80 | 480,80 | 480,80 |
177 | 06/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 490,85 | 490,85 | 490,85 |
194 | 08/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 509,09 | 509,09 | 509,09 |
195 | 08/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 521,37 | 521,37 | 521,37 |
196 | 08/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 716,47 | 716,47 | 716,47 |
197 | 08/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 84,46 | 84,46 | 84,46 |
198 | 08/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 67,30 | 67,30 | 67,30 |
Sub-total | 3.936,80 | 3.936,80 | 3.936,80 |
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