Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3 |
12/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
9 |
12/01/2024 |
Enio Fidêncio |
956,00 |
956,00 |
956,00 |
17 |
12/01/2024 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
475,00 |
475,00 |
475,00 |
18 |
12/01/2024 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
687,00 |
687,00 |
687,00 |
21 |
12/01/2024 |
PATRICIA DE FATIMA BRIZOLA |
303,12 |
303,12 |
303,12 |
22 |
12/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 |
12/01/2024 |
AQUARELA TINTAS de Scheer & Nachtigall Ltda |
1.171,77 |
1.171,77 |
1.171,77 |
44 |
12/01/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
5.959,65 |
5.959,65 |
5.959,65 |
45 |
12/01/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
4.041,43 |
4.041,43 |
4.041,43 |
61 |
12/01/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
139,30 |
139,30 |
139,30 |
62 |
12/01/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
356,60 |
356,60 |
356,60 |
63 |
12/01/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
82 |
12/01/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
1.929,00 |
1.929,00 |
1.929,00 |
84 |
12/01/2024 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
852,00 |
852,00 |
852,00 |
721 |
08/02/2024 |
VSC VIDRARIA LTDA |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
736 |
08/02/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
534,60 |
534,60 |
534,60 |
739 |
08/02/2024 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
576,78 |
576,78 |
576,78 |
740 |
08/02/2024 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
572,00 |
572,00 |
572,00 |
917 |
20/02/2024 |
Holanda Veículos Ltda |
653,85 |
653,85 |
653,85 |
949 |
20/02/2024 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
Sub-total |
20.067,10 |
20.067,10 |
20.067,10 |