Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5351 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
369,81 |
369,81 |
369,81 |
5352 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
236,85 |
236,85 |
236,85 |
5353 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
201,88 |
201,88 |
201,88 |
5354 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
944,48 |
944,48 |
944,48 |
5355 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
526,11 |
526,11 |
526,11 |
5356 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
168,04 |
168,04 |
168,04 |
5357 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
98,91 |
98,91 |
98,91 |
5358 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
68,01 |
68,01 |
68,01 |
5359 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
162,03 |
162,03 |
162,03 |
5360 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
1.520,39 |
1.520,39 |
1.520,39 |
5361 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
732,19 |
732,19 |
732,19 |
5362 |
09/05/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
714,16 |
714,16 |
714,16 |
5370 |
09/05/2025 |
FORTE TECNOLOGIA LTDA (FORTE SECURITY) |
12.297,00 |
2.507,00 |
1.528,00 |
5371 |
09/05/2025 |
PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
712,00 |
712,00 |
712,00 |
5372 |
09/05/2025 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
755,00 |
755,00 |
755,00 |
5373 |
09/05/2025 |
DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS |
415,94 |
415,94 |
415,94 |
5375 |
09/05/2025 |
SILVANA LUMERTZ FERREIRA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
5376 |
09/05/2025 |
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
5377 |
09/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
284,75 |
284,75 |
284,75 |
5378 |
09/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.228,82 |
7.228,82 |
7.228,82 |
Sub-total |
33.436,37 |
23.646,37 |
22.667,37 |