Exercício: 2014 |
Nome do Credor: Pessoa de Exemplo 3826 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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471 | 16/01/2014 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
914 | 30/01/2014 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
948 | 31/01/2014 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.995,70 | 1.995,70 | 1.995,70 |
1201 | 05/02/2014 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.023,00 | 1.023,00 | 1.023,00 |
1283 | 10/02/2014 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
1505 | 14/02/2014 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
1543 | 18/02/2014 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1.371,50 | 1.371,50 | 1.371,50 |
2363 | 18/03/2014 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
2404 | 19/03/2014 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.361,70 | 1.361,70 | 1.361,70 |
2444 | 20/03/2014 | MERCADORIAS PARA DOACAO | 319,00 | 319,00 | 319,00 |
Sub-total | 8.335,90 | 7.723,90 | 7.723,90 |
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