Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17092 |
16/12/2020 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
378,90 |
378,90 |
378,90 |
17094 |
16/12/2020 |
MATT & MATT LTDA |
5.086,30 |
5.086,30 |
5.086,30 |
17095 |
16/12/2020 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
205,70 |
205,70 |
205,70 |
17098 |
16/12/2020 |
L C CAMPOS FUNILARIA LTDA ME |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
17099 |
16/12/2020 |
AIRTON JOSE KRAMMES ME |
319,80 |
319,80 |
319,80 |
17101 |
16/12/2020 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17103 |
16/12/2020 |
SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA |
699,60 |
699,60 |
699,60 |
17123 |
16/12/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
59.713,50 |
59.713,50 |
59.713,50 |
17124 |
16/12/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
14.424,30 |
14.424,30 |
14.424,30 |
17125 |
16/12/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
41.256,61 |
41.256,61 |
41.256,61 |
17126 |
16/12/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.530,50 |
8.530,50 |
8.530,50 |
17129 |
16/12/2020 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.722,40 |
3.722,40 |
3.722,40 |
17177 |
17/12/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
335,90 |
335,90 |
335,90 |
17178 |
17/12/2020 |
MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
17179 |
17/12/2020 |
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
17180 |
17/12/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
411,40 |
411,40 |
411,40 |
17181 |
17/12/2020 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
17183 |
17/12/2020 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
864,55 |
864,55 |
864,55 |
17184 |
17/12/2020 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
119,50 |
119,50 |
119,50 |
17185 |
17/12/2020 |
MF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS & LOGÍSTICA EIRELI E |
0,40 |
0,40 |
0,40 |
Sub-total |
144.189,36 |
144.189,36 |
144.189,36 |