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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
27/02/2025 009.703.030-92 ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA 420/2025 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 160,50
27/02/2025 910.100.040-34 Paulo Cesar da Silva 421/2025 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 484,00
27/02/2025 233.998.560-91 Julio Cesar da Silva 422/2025 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 77,00
27/02/2025 927.208.890-91 Fabiano Bittencourt da Silva 423/2025 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 55,00
27/02/2025 481.182.300-15 JAIRO EUZEBIO BONATO 424/2025 Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção 11,00
27/02/2025 481.182.300-15 JAIRO EUZEBIO BONATO 425/2025 Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção 11,00
27/02/2025 481.182.300-15 JAIRO EUZEBIO BONATO 426/2025 Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção 5,50
27/02/2025 92.816.560/0001-37 Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 427/2025 EMPRÉTIMO BRDE 22.662,56
27/02/2025 92.816.560/0001-37 Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 428/2025 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANC 20.894,96
27/02/2025 92.816.560/0001-37 Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 429/2025 DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA 10.447,48
27/02/2025 09.324.232/0001-70 Transportadora Medeiros e Castro Ltda 436/2025 LIMPEZA E CONSERVACAO 14.942,25
28/02/2025 10.633.663/0001-05 Rch Pavimentações e Construções Eireli 174/2025 OBRAS EM ANDAMENTO 168,62
28/02/2025 00.848.934/0001-88 Amturvales Assoc. dos Mun. Reg. dos Vale 418/2025 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 2.226,40
28/02/2025 160.502.400-78 Cleo Pereira dos Santos 460/2025 DIARIAS NO PAIS 52,73
03/03/2025 960.882.650-00 Andre Faleiro Dorneles 2/2025 DIARIAS NO PAIS 52,73
Sub-total 107.415,81

Recurso Vinculado: 20 - MDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
10/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 188/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 807,86
10/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 190/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES EM EFETI 13.541,25
10/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 192/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 59.000,78
10/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 193/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 960,99
15/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 349/2025 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 947,59
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