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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 40 - ASPS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
28/02/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 401/2025 SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA 4.320,00
28/02/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 434/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 150,00
Sub-total 1.612,68

Recurso Vinculado: 1007 - SALARIO EDUCACAO - FNDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
26/02/2025 14.344.746/0001-27 Kirch & Silva Ltda 299/2025 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.612,68
Sub-total 16.921,80

Recurso Vinculado: 1075 - CONTRIBUICAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
19/02/2025 02.016.440/0001-62 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa 119/2025 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 3.531,77
21/02/2025 97.839.922/0001-29 COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI 226/2025 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 13.218,47
21/02/2025 02.016.440/0001-62 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa 232/2025 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 171,56
Sub-total 45.166,42

Recurso Vinculado: 1655 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
15/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 350/2025 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 3.306,98
25/02/2025 30.035.674/0001-92 MARCO ANTÔNIO MARQUES MARTINS 223/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 300,00
25/02/2025 02.016.440/0001-62 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa 337/2025 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 654,44
26/02/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 368/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 7.785,00
26/02/2025 148.331.230-53 MAGDA MINUTO ZIMMERMANN 386/2025 LOCACAO DE IMOVEIS 900,00
28/02/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 368/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 8.628,75
28/02/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 451/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5.040,00
28/02/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 452/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 8.550,00
28/02/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 453/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 3.960,00
28/02/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 454/2025 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.041,25
Sub-total 29.012,00

Recurso Vinculado: 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
25/02/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 281/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 10.774,00
25/02/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 282/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 4.698,00
26/02/2025 89.496.020/0001-09 Joao de Souza Rolim Me 273/2025 SERVICOS DE ENCARD.,PALSTIF., IMPRESSAO 670,00
28/02/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 394/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 1.350,00
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