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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Recurso Vinculado: 1 - RECURSO LIVRE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
19/06/2025 12.964.775/0001-66 Urban Serviços e Transpotes LTDA 2777/2025 LIMPEZA E CONSERVACAO 132.157,83
19/06/2025 35.898.517/0001-24 CONTEGO CONSULTORIA LTDA 2855/2025 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 25.105,50
19/06/2025 12.963.010/0001-01 MARCIO LAUTERT LEITE 3329/2025 LOCA0O DE VEICULOS 600,00
19/06/2025 981.377.190-91 MARCIO LEANDRO DA SILVA 3392/2025 Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção 11,00
19/06/2025 301.038.600-10 Jorge Luis da Silva Nunes 3393/2025 Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção 53,00
19/06/2025 946.609.480-72 CARLOS FABIANO BRAGA ARAUJO 3394/2025 Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção 11,00
19/06/2025 89.522.064/0001-66 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul 3395/2025 DIVERSAS SENTENCAS-PESSOAL 53.412,48
19/06/2025 89.522.064/0001-66 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul 3396/2025 SERVICOS JURIDICOS 54,43
19/06/2025 14.840.270/0001-15 Conselho de Arquitetura e Urban. do Rs 3397/2025 ASSOCIACOES,FEDERACOES E CONFEDERACOES 125,40
19/06/2025 92.695.790/0001-95 Crea-cons.reg.de Eng.arqu.e Agron.rs. 3398/2025 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 103,03
19/06/2025 92.695.790/0001-95 Crea-cons.reg.de Eng.arqu.e Agron.rs. 3399/2025 ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES 103,03
19/06/2025 000.000.000-00 Depart. Estadual de Transito-detran/rs 3402/2025 MULTAS DIVERSAS 1,30
20/06/2025 23.743.894/0001-05 VILSIMAR SANTANA LEOTE 1404/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 18.216,00
20/06/2025 960.882.650-00 Andre Faleiro Dorneles 2769/2025 DIARIAS NO PAIS 222,52
20/06/2025 45.035.590/0001-26 Berlim Indústria de Papeis LTDA 2896/2025 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO 2.105,00
20/06/2025 21.429.471/0001-90 ANDREUS LENGLER CARDOSO 3328/2025 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 1.350,00
Sub-total 505.952,97

Recurso Vinculado: 20 - MDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
30/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 919/2025 13 SALARIO 698,91
24/04/2025 29.979.036/0001-40 INSS 2968/2025 INSS - SERVIDORES 316,19
24/04/2025 29.979.036/0001-40 INSS 2978/2025 INSS - SERVIDORES 4.818,19
24/04/2025 29.979.036/0001-40 INSS 2981/2025 INSS - SERVIDORES 357,10
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