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Última atualização realizada em 21/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Recurso Vinculado: 40 - ASPS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
10/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 211/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 16.472,48
10/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 212/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 6.523,43
10/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 213/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 11.359,99
10/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 215/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 7.507,73
10/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 216/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 8.084,31
10/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 217/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 9.209,81
14/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 340/2025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 162,96
14/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 341/2025 FERIAS INDENIZADAS 1.445,44
14/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 342/2025 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 481,81
14/01/2025 29.979.036/0001-40 INSS 343/2025 INSS - SERVIDORES 279,75
15/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 352/2025 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 6.689,04
15/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 353/2025 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 12.831,70
15/01/2025 000.000.000-00 Fgts 354/2025 FGTS - SERVIDORES 32,60
15/01/2025 29.979.036/0001-40 INSS 355/2025 INSS - SERVIDORES 42,25
15/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 357/2025 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 883,85
15/01/2025 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 358/2025 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 8.465,72
15/01/2025 000.000.000-00 Fgts 359/2025 FGTS - SERVIDORES 91,05
15/01/2025 29.979.036/0001-40 INSS 360/2025 INSS - SERVIDORES 117,99
20/02/2025 92.934.215/0001-06 BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO 71/2025 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 55.497,08
20/02/2025 07.662.324/0001-34 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI 159/2025 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA 2.106,00
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