Exercício: 2025 |
Nome do Credor: VIVO SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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751 | 05/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.160,39 | 2.160,39 | 2.160,39 |
752 | 05/02/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 9.062,58 | 9.062,58 | 9.062,58 |
3321 | 15/07/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 16.205,92 | 16.205,92 | 0,00 |
3556 | 23/07/2025 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 11.524,31 | 11.524,31 | 11.524,31 |
Sub-total | 38.953,20 | 38.953,20 | 22.747,28 | ||
Total | 38.953,20 | 38.953,20 | 22.747,28 |