Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3199 |
24/07/2024 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
1.378,98 |
1.378,98 |
1.378,98 |
3200 |
24/07/2024 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
3206 |
24/07/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.470,19 |
1.470,19 |
1.470,19 |
3207 |
24/07/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.499,79 |
1.499,79 |
1.499,79 |
3216 |
24/07/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
356,78 |
356,78 |
356,78 |
3217 |
24/07/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
495,02 |
495,02 |
495,02 |
3218 |
24/07/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
120,14 |
120,14 |
120,14 |
3219 |
24/07/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
992,64 |
992,64 |
992,64 |
3229 |
24/07/2024 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
10.995,38 |
10.995,38 |
10.995,38 |
3230 |
24/07/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.548,60 |
11.548,60 |
11.548,60 |
3231 |
24/07/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.403,30 |
12.403,30 |
12.403,30 |
3232 |
24/07/2024 |
RODRIGUES TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.366,50 |
14.366,50 |
14.366,50 |
3233 |
24/07/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.079,76 |
12.079,76 |
12.079,76 |
3249 |
24/07/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
9.540,50 |
9.540,50 |
9.540,50 |
3265 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
245,60 |
245,60 |
245,60 |
3278 |
24/07/2024 |
EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
3294 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.850,17 |
2.850,17 |
2.850,17 |
3295 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
950,06 |
950,06 |
950,06 |
3296 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
358,10 |
358,10 |
358,10 |
3300 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
310,08 |
310,08 |
62,04 |
Sub-total |
83.561,59 |
83.561,59 |
83.313,55 |