Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 70 |
02/01/2015 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
822,48 |
822,48 |
822,48 |
| 71 |
01/02/2015 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 76 |
01/02/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 88 |
01/02/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 89 |
02/01/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
870,89 |
870,89 |
870,89 |
| 91 |
02/01/2015 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
627,60 |
627,60 |
627,60 |
| 96 |
02/01/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
31,20 |
31,20 |
31,20 |
| 98 |
02/01/2015 |
COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
848,66 |
848,66 |
848,66 |
| 108 |
02/01/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
188,48 |
188,48 |
188,48 |
| 135 |
02/01/2015 |
JOSE LEITE PEÇAS |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 143 |
02/01/2015 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR OFTAMOLICA UNIV. LIOS |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 150 |
02/01/2015 |
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 154 |
02/01/2015 |
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV. TURIST E |
126,19 |
126,19 |
126,19 |
| 185 |
02/01/2015 |
COPREL TELECOM LTDA |
104,00 |
104,00 |
104,00 |
| 190 |
02/01/2015 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE SAÚDE - SECRETARIO |
563,56 |
563,56 |
563,56 |
| 236 |
05/01/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
195,56 |
195,56 |
195,56 |
| 253 |
08/01/2015 |
MARINA VEICULOS LTDA |
622,73 |
622,73 |
622,73 |
| 259 |
08/01/2015 |
VIVO S.A. |
423,38 |
423,38 |
423,38 |
| 274 |
08/01/2015 |
BRASIL TELECOM S/A. |
199,00 |
199,00 |
199,00 |
| 280 |
08/01/2015 |
VIVO S.A. |
356,60 |
356,60 |
356,60 |
| Sub-total |
7.105,33 |
7.105,33 |
7.105,33 |