Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4138 |
13/06/2025 |
ELIANDRO DOS SANTOS |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
4202 |
17/06/2025 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
4281 |
24/06/2025 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME |
10.584,00 |
7.451,20 |
7.451,20 |
4283 |
24/06/2025 |
WILLIAM PACHECO 02759663051 |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
4492 |
30/06/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
965,70 |
965,70 |
965,70 |
4808 |
08/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
3.000,00 |
1.919,40 |
379,01 |
4835 |
09/07/2025 |
PRECISAO COMERCIO DE BALANCAS E AUTOMACAO LTDA |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
4839 |
09/07/2025 |
WILLIAM PACHECO 02759663051 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
4978 |
15/07/2025 |
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DO RS UNC |
776,30 |
776,30 |
776,30 |
5513 |
07/08/2025 |
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 |
345,04 |
345,04 |
345,04 |
5618 |
11/08/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.065,45 |
1.065,45 |
1.065,45 |
5634 |
12/08/2025 |
CINE GLOBO EXIBICOES E CINEMATOGRAFICAS LTDA |
1.232,00 |
1.232,00 |
1.232,00 |
5664 |
14/08/2025 |
14 626 032 SIDNEI CARLOS FIDENCIO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
5667 |
14/08/2025 |
JOÃO CARLOS DA SILVA CONTABILIDADE |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
5734 |
18/08/2025 |
JORGE ANDRE DA SILVA PEREIRA 74302019034 |
609,70 |
609,70 |
609,70 |
6125 |
29/08/2025 |
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.090,31 |
1.090,31 |
1.090,31 |
Sub-total |
25.544,50 |
21.331,10 |
19.790,71 |
Total |
58.479,67 |
54.266,27 |
52.402,79 |