Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 25/04/2024 às 20:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0002 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 1.192.249,92 751.475,27 739.975,32 737.564,76
0004 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 882.255,22 829.383,06 829.383,06 829.383,06
0006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DA AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE 1.926.766,79 1.812.905,81 1.809.532,63 1.809.532,63
0007 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 691.434,45 668.889,04 668.889,04 668.889,04
0008 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 227.751,31 205.893,97 205.893,97 205.893,97
0010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.420.253,67 2.008.659,93 2.008.659,93 2.004.281,99
0011 - INCENTIVO À AGROINDUSTRIAS E COOPERATIVAS 68.003,23 51.880,31 51.880,31 51.880,31
0012 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL 2.250,07 0,00 0,00 0,00
0017 - PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 29.113,57 14.775,32 14.775,32 14.775,32
0018 - EQUIPAR A SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE 2.980,08 2.190,00 2.190,00 2.190,00
0019 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 357.502,25 356.306,30 356.306,30 356.306,30
0020 - ASSIST.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR 177.948,94 162.767,53 162.767,53 162.767,53
0021 - TRANSPORTE E APOIO A TRABALHADORES RURAIS 92.720,01 72.800,46 72.800,46 72.800,46
0022 - MELHORIA DOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS 8.204,37 1.752,13 1.752,13 1.752,13
0023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2.796.239,03 2.796.236,91 2.796.236,91 2.796.236,91
0024 - MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DA FAZENDA 596.182,81 582.945,96 582.945,96 537.347,59
0026 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 17.306,82 2.318,00 2.318,00 2.318,00
0027 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SMOPT 2.741.201,97 2.510.972,33 2.510.972,33 2.510.972,33
0028 - DESPESAS OPERACIONAIS DA SMOPT 2.802.498,63 2.320.196,89 2.320.196,89 2.320.196,89
0029 - REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL 318.830,22 306.732,76 306.732,76 306.732,76
0030 - OBRAS PÚBLICAS DA SMOPT 515.245,37 388.059,02 230.815,46 230.815,46
0031 - EQUIPAMENTOS PARA A SMOPT 1.885.988,00 20.218,40 20.218,40 20.218,40
0032 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, ENCARGOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 78.747,94 78.747,94 78.747,94
0033 - DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE 3.739.618,41 3.739.571,06 3.739.571,06 3.739.571,06
0034 - DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC MUNIC DE SAÚDE 3.471.317,76 3.412.252,45 3.412.252,45 3.406.552,45
0035 - EQUIPAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANETO 262.800,00 262.785,00 262.785,00 262.785,00
0036 - OBRAS E INSTALAÇÕES DA SEC MUNIC DE SAÚDE 6.859,20 1.920,00 1.920,00 1.920,00
0037 - VIGILÂNCIA PREVENTIVA 2.000,00 0,00 0,00 0,00
0038 - MERENDA ESCOLAR 223.360,58 89.081,13 89.081,13 89.081,13
0039 - TRANSPORTE ESCOLAR 1.100.194,51 944.866,17 944.866,17 944.866,17
0041 - SAC-FUNDO A FUNDO FEDERAL 197.151,31 128.590,94 128.590,94 128.590,94
0042 - FOLHA DE PAGAMENTO DA SMAS 730.843,73 730.809,90 730.809,90 730.809,90
0043 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PBFESUAS 103.979,71 80.885,35 80.885,35 80.885,35
0044 - EQUIPAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.000,00 3.199,00 3.199,00 3.199,00
0046 - MANTER O CONSELHO TUTELAR 217.201,04 206.304,49 206.304,49 206.304,49
0047 - ASSISTÊNCIA BASICA 22.168,77 17.509,79 17.509,79 17.509,79
0048 - MANUT.DESP.PESSOAL E ENC.DO PACS 401.889,21 381.510,98 381.510,98 381.510,98
0049 - MANUT.PROGR.SAÚDE DA FAMILIA - PSF 559.830,57 482.361,99 482.361,99 482.361,99
0050 - MANUTENÇÃO DO.PROGRAMA PSF BUCAL 60.635,13 51.433,03 51.433,03 51.433,03
0051 - MANUT.PROGR.PISO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 318.982,39 277.482,53 277.482,53 277.482,53
0052 - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 241.192,37 208.915,02 204.315,04 204.315,04
0053 - SISTEMA INFORMAÇÃO AMBULATORIAL- SIA/SUS 68.000,00 51.822,32 51.822,32 51.822,32
0054 - PROGR.DE ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA 105.393,51 93.882,89 93.882,89 93.882,89
0055 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM 36.330,29 29.771,82 29.771,82 29.771,82
0057 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF 192.014,57 173.922,54 173.922,54 173.922,54
0059 - CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA 21.204,64 12.452,12 12.452,12 12.452,12
0060 - PROGRAMA 3º TURNO 0,00 0,00 0,00 0,00
0073 - DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL 720.294,23 646.116,68 646.116,68 646.116,68
0077 - POLITICA HABITACIONAL 666.518,64 377.214,69 377.214,69 352.409,22
0078 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 206.224,13 200.686,88 200.686,88 200.686,88
0080 - SOLUÇÃO POR QUADRA 3.989,13 238,34 238,34 238,34
0081 - COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO 141.959,44 138.707,09 138.707,09 138.707,09
0082 - OBRAS NA SMECDT 630.896,15 596.205,22 442.435,82 442.435,82
0083 - ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO MUNICIPAL 11.697,86 11.235,00 11.235,00 11.235,00
0087 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 1.518.003,51 1.317.087,33 1.317.087,33 1.317.087,33
0090 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO 102.602,08 59.913,51 59.913,51 59.913,51
0091 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA SMECDT 4.754.141,76 4.429.305,21 4.429.305,21 4.393.715,42
0093 - EQUIPAR A SMECDT 113.535,64 107.608,00 107.608,00 107.608,00
0094 - MANUTENÇÃO DA SMAS 364.789,27 274.472,32 274.472,32 274.472,32
0095 - OBRAS DA SMAS 226,76 0,00 0,00 0,00
0097 - OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC ESCOLA 770,96 0,00 0,00 0,00
0098 - MANTER O FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO 175.244,96 148.065,13 128.065,13 128.065,13
0100 - MANUTENÇAO DAS DESPESAS AMS 252.023,98 53.215,43 53.215,43 53.215,43
0102 - PACERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS 615.000,00 475.300,00 475.300,00 475.300,00
0104 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AFM - EDUCAÇÃO 48.118,13 47.906,44 47.906,44 47.906,44
0105 - ASSIT.E ACOMP. A PROD.AGRIC. FAMILIAR 1.690.000,00 1.190.231,00 1.190.231,00 1.190.231,00
0111 - PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO 36.577,53 28.800,00 28.800,00 28.800,00
0113 - PROMOÇÃO DO TURISMO 42.352,14 35.179,66 33.499,66 33.499,66
0114 - OBRAS DA SEC. MUN. DA DA AGRICULTURA, ABST. E MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
0136 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 53.735,41 47.400,80 47.400,80 47.400,80
0137 - SUS/SIAS REGIONALIZAÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 57.012,41 0,00 0,00 0,00
0138 - IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL 63.599,98 274,00 274,00 274,00
0143 - ENFRENTAMENTO A POBREZA 7.507,02 0,00 0,00 0,00
0144 - PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA 90.255,54 56.080,00 56.080,00 56.080,00
0149 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 662.148,98 649.367,22 649.367,22 649.367,22
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 3.056,58 0,00 0,00 0,00
TOTAL 44.978.176,65 38.218.047,81 37.865.881,74 37.747.399,61
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 44.978.176,65 38.218.047,81 84,97 37.865.881,74 99,08 37.747.399,61 99,69

Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro.