Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1741 |
26/02/2024 |
Farmacia Sao Jorge |
102,70 |
102,70 |
102,70 |
2686 |
26/03/2024 |
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
153,50 |
153,50 |
153,50 |
3053 |
10/04/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.268,32 |
1.268,32 |
1.268,32 |
3054 |
10/04/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
556,92 |
556,92 |
556,92 |
4498 |
06/06/2024 |
PAULO CESAR VISENTINI ME |
965,00 |
965,00 |
965,00 |
4704 |
13/06/2024 |
COMERCIAL DE TECIDOS RAYON |
768,82 |
768,82 |
768,82 |
4705 |
13/06/2024 |
COM DE MAT DE ESCRITORIO MORETTO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4729 |
14/06/2024 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
310,50 |
310,50 |
310,50 |
4749 |
17/06/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
606,22 |
606,22 |
606,22 |
4750 |
17/06/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
763,31 |
763,31 |
763,31 |
4751 |
17/06/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.148,80 |
1.148,80 |
1.148,80 |
5363 |
05/07/2024 |
COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
79,60 |
79,60 |
79,60 |
5398 |
08/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
690,92 |
690,92 |
690,92 |
5399 |
08/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
929,04 |
929,04 |
929,04 |
5495 |
11/07/2024 |
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
1.435,00 |
1.435,00 |
1.435,00 |
5525 |
12/07/2024 |
SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA |
336,44 |
336,44 |
336,44 |
5615 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
1.302,46 |
1.302,46 |
1.302,46 |
5616 |
18/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
569,42 |
569,42 |
569,42 |
5696 |
23/07/2024 |
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
1.935,00 |
1.935,00 |
1.935,00 |
5940 |
24/07/2024 |
AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
516,81 |
516,81 |
516,81 |
Sub-total |
14.438,78 |
14.438,78 |
14.438,78 |