Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FABIANO CARLOS 13064455000112 |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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475 | 24/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 5.604,95 | 5.604,95 | 5.604,95 |
476 | 24/01/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTAL | 4.705,45 | 4.705,45 | 4.705,45 |
Sub-total | 10.310,40 | 10.310,40 | 10.310,40 | ||
Total | 10.310,40 | 10.310,40 | 10.310,40 |