Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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318 | 25/01/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 |
319 | 25/01/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
320 | 25/01/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
520 | 28/01/2016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
722 | 15/02/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 |
1247 | 29/03/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 1.395,00 | 1.395,00 | 1.395,00 |
1673 | 18/04/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 3.787,50 | 3.787,50 | 3.787,50 |
1699 | 19/04/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
1989 | 04/05/2016 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
2081 | 11/05/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
2082 | 11/05/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
2389 | 02/06/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
2390 | 02/06/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
2391 | 02/06/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 136,50 | 136,50 | 136,50 |
2392 | 02/06/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
2393 | 02/06/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
2394 | 02/06/2016 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
2544 | 22/06/2016 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
2974 | 15/07/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 4.933,00 | 4.933,00 | 4.933,00 |
2975 | 15/07/2016 | SERVICOS GRAFICOS | 5.381,00 | 5.381,00 | 5.381,00 |
Sub-total | 24.649,00 | 24.649,00 | 24.649,00 |
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