Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
497 |
25/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.029,40 |
3.029,40 |
3.029,40 |
1155 |
23/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.147,75 |
3.147,75 |
3.147,75 |
1805 |
25/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.371,23 |
3.371,23 |
3.371,23 |
2484 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.799,92 |
3.799,92 |
3.799,92 |
3059 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.814,70 |
3.814,70 |
3.814,70 |
3551 |
14/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
376,95 |
376,95 |
376,95 |
3809 |
24/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.371,23 |
3.371,23 |
3.371,23 |
4569 |
25/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.431,55 |
3.431,55 |
3.431,55 |
5248 |
27/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.522,03 |
3.522,03 |
3.522,03 |
5908 |
24/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
2.957,19 |
2.957,19 |
2.957,19 |
6652 |
24/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.522,03 |
3.522,03 |
3.522,03 |
7396 |
26/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.522,03 |
3.522,03 |
3.522,03 |
7709 |
04/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
3.434,06 |
3.434,06 |
3.434,06 |
Sub-total |
41.300,07 |
41.300,07 |
41.300,07 |
Total |
41.300,07 |
41.300,07 |
41.300,07 |