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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Exercício: 2017

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
4245 08/05/2017 GRAFICA LIDER LTDA 340,02 340,02 340,02
4322 10/05/2017 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO 365,77 365,77 365,77
4328 10/05/2017 SALATIEL ANTONIO VARGAS 110,00 110,00 110,00
4428 12/05/2017 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA - EPP - MR DESINS 21.551,96 21.551,96 21.551,96
4441 15/05/2017 CB NET INTERNET LTDA 798,00 798,00 798,00
4463 15/05/2017 COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA 980,00 980,00 980,00
4465 15/05/2017 OI SA BRASIL TELECOM 259,83 259,83 259,83
4486 16/05/2017 JACKSON ADRIANO AIRES ME 310,00 310,00 310,00
4496 16/05/2017 OI SA BRASIL TELECOM 0,00 0,00 0,00
4497 16/05/2017 OI SA BRASIL TELECOM 161,98 161,98 161,98
4512 16/05/2017 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME 720,00 720,00 720,00
4781 25/05/2017 RGE RIO GRANDE ENERGIA 0,00 0,00 0,00
4825 26/05/2017 URBANO TOMASSONI ME 459,18 459,18 459,18
5077 29/05/2017 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL 1.287,19 1.287,19 1.287,19
5285 01/06/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA 600,00 600,00 600,00
5296 01/06/2017 OI SA BRASIL TELECOM 164,04 164,04 164,04
5370 02/06/2017 OI SA BRASIL TELECOM 0,00 0,00 0,00
5469 06/06/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA 4.200,00 4.200,00 4.200,00
5496 07/06/2017 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM 1,98 1,98 1,98
5510 08/06/2017 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA 927,00 927,00 927,00
Sub-total 33.236,95 33.236,95 33.236,95
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