Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7206 |
31/05/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
7207 |
31/05/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
7208 |
31/05/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
7209 |
31/05/2024 |
RESIDENCIAL TERAPEUTICO TORNERO VITA LTDA |
2.725,00 |
2.725,00 |
2.725,00 |
7216 |
31/05/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
672,28 |
672,28 |
672,28 |
7225 |
31/05/2024 |
DETRAN RS |
1.760,82 |
1.760,82 |
1.760,82 |
7327 |
04/06/2024 |
SANTA MARIA IMÓVEIS LTDA |
1.913,03 |
1.913,03 |
1.913,03 |
7328 |
04/06/2024 |
EDIFICIO FERNANDA |
383,28 |
383,28 |
383,28 |
7330 |
04/06/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
7331 |
04/06/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
7332 |
04/06/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
7333 |
04/06/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
7.060,00 |
7.060,00 |
7.060,00 |
7334 |
04/06/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
5.648,00 |
5.648,00 |
5.648,00 |
7335 |
04/06/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
8.938,08 |
8.938,08 |
8.938,08 |
7336 |
04/06/2024 |
JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.212,15 |
9.212,15 |
9.212,15 |
7337 |
04/06/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
10.920,00 |
10.920,00 |
10.920,00 |
7380 |
05/06/2024 |
ANGELS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
9.876,00 |
9.876,00 |
9.876,00 |
7442 |
07/06/2024 |
COMPANHIA SEMELER MINERACAO E RECUPERACAO DE MATER |
2.191,50 |
2.191,50 |
2.191,50 |
7457 |
07/06/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7476 |
07/06/2024 |
RENOVO RESIDENCIAL TERAPEUTICO LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
Sub-total |
90.831,14 |
90.831,14 |
90.831,14 |