Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
116 |
13/01/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
267.711,14 |
267.711,14 |
267.711,14 |
914 |
30/01/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
430.345,37 |
430.345,37 |
430.345,37 |
1067 |
05/02/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1083 |
05/02/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1098 |
05/02/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
136,68 |
136,68 |
136,68 |
2187 |
27/02/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
157.151,19 |
157.151,19 |
157.151,19 |
2413 |
10/03/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
7,41 |
7,41 |
7,41 |
3529 |
31/03/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
263.596,97 |
263.596,97 |
263.596,97 |
5018 |
05/05/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
402.132,07 |
402.132,07 |
402.132,07 |
6263 |
27/05/2025 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
7,62 |
7,62 |
7,62 |
6594 |
03/06/2025 |
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
261.331,11 |
261.331,11 |
261.331,11 |
Sub-total |
1.782.419,56 |
1.782.419,56 |
1.782.419,56 |
Total |
1.782.419,56 |
1.782.419,56 |
1.782.419,56 |