Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3927 |
21/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
3928 |
21/03/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
3929 |
21/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
3930 |
21/03/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
3931 |
21/03/2024 |
ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000 |
1.970,00 |
1.970,00 |
1.970,00 |
3932 |
21/03/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
3933 |
21/03/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.585,40 |
2.585,40 |
2.585,40 |
3934 |
21/03/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
3935 |
21/03/2024 |
EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
3936 |
21/03/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
3937 |
21/03/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
3938 |
21/03/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
3963 |
22/03/2024 |
LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
3964 |
22/03/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
3965 |
22/03/2024 |
DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031 |
5.937,00 |
5.937,00 |
5.937,00 |
3967 |
22/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
3970 |
22/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
3973 |
22/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
3974 |
22/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
3975 |
22/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
Sub-total |
30.472,40 |
30.472,40 |
30.472,40 |