Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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9186 | 11/07/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 126,04 | 126,04 | 126,04 |
9187 | 11/07/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9188 | 11/07/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9189 | 11/07/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
9349 | 16/07/2019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
9378 | 16/07/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
9424 | 18/07/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 187,06 | 187,06 | 187,06 |
9469 | 19/07/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 401,29 | 401,29 | 401,29 |
9501 | 23/07/2019 | FERRAMENTAS | 272,27 | 272,27 | 272,27 |
9516 | 23/07/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 1.139,66 | 1.139,66 | 1.139,66 |
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