Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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8621 | 26/06/2019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
8652 | 26/06/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 190,38 | 190,38 | 190,38 |
8657 | 26/06/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 23,75 | 23,75 | 23,75 |
8659 | 26/06/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 342,60 | 342,60 | 342,60 |
8719 | 28/06/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 283,00 | 283,00 | 283,00 |
9084 | 09/07/2019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
9135 | 10/07/2019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 369,80 | 369,80 | 369,80 |
9145 | 10/07/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 93,35 | 93,35 | 93,35 |
9183 | 11/07/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 64,98 | 64,98 | 64,98 |
9185 | 11/07/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 82,50 | 82,50 | 82,50 |
Sub-total | 1.605,36 | 1.605,36 | 1.605,36 |
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