Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3970 |
22/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
3973 |
22/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
3974 |
22/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
3975 |
22/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
3978 |
22/03/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
92,16 |
92,16 |
92,16 |
3980 |
22/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
410,36 |
410,36 |
410,36 |
3981 |
22/03/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
122,50 |
122,50 |
122,50 |
3982 |
22/03/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
3.694,20 |
3.694,20 |
3.694,20 |
3983 |
22/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
739,92 |
739,92 |
739,92 |
3988 |
25/03/2024 |
FERNANDEZ COMERCIO DE MEDICAMENTOS S A |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
4401 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
25.402,23 |
25.402,23 |
25.402,23 |
4402 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
16.958,40 |
16.958,40 |
16.958,40 |
4403 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.894,26 |
1.894,26 |
1.894,26 |
4404 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
588,15 |
588,15 |
588,15 |
4405 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.312,04 |
1.312,04 |
1.312,04 |
4406 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.302,10 |
1.302,10 |
1.302,10 |
4407 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.650,71 |
2.650,71 |
2.650,71 |
4408 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
7.755,76 |
7.755,76 |
7.755,76 |
4409 |
25/03/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
196,36 |
196,36 |
196,36 |
4410 |
25/03/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
798,33 |
798,33 |
798,33 |
Sub-total |
70.408,48 |
70.408,48 |
70.408,48 |