Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
3901 |
20/03/2024 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
3902 |
20/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
3905 |
20/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
1.089,90 |
1.089,90 |
1.089,90 |
3908 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
3909 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
3912 |
21/03/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
3915 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
3916 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
3918 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
3920 |
21/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
3922 |
21/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
3925 |
21/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
3927 |
21/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
3929 |
21/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
3932 |
21/03/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
3938 |
21/03/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
3941 |
21/03/2024 |
COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL |
14.314,80 |
14.314,80 |
14.314,80 |
3960 |
22/03/2024 |
BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA |
9.560,68 |
9.560,68 |
9.560,68 |
3961 |
22/03/2024 |
SANDRO KRAUSE DA ROSA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
3967 |
22/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
Sub-total |
36.202,38 |
36.202,38 |
36.202,38 |