Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10385 |
30/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
221,08 |
221,08 |
221,08 |
10386 |
30/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.500,22 |
2.500,22 |
2.500,22 |
10389 |
30/07/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.675,58 |
1.675,58 |
1.675,58 |
10480 |
31/07/2025 |
CLARO S A MATRIZ |
700,00 |
344,43 |
344,43 |
10603 |
07/08/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.128,40 |
3.128,40 |
3.128,40 |
10805 |
12/08/2025 |
CONVERT COMPANY LTDA |
3.728,00 |
3.728,00 |
3.728,00 |
11129 |
25/08/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.500,22 |
2.500,22 |
2.500,22 |
11340 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.634,57 |
1.634,57 |
1.634,57 |
11341 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
12.885,26 |
12.885,26 |
12.885,26 |
11342 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
593,87 |
593,87 |
593,87 |
11343 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.425,78 |
1.425,78 |
1.425,78 |
11344 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
363,25 |
363,25 |
363,25 |
11345 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.782,89 |
1.782,89 |
1.782,89 |
11346 |
26/08/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
813,26 |
813,26 |
813,26 |
11347 |
26/08/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
159,83 |
159,83 |
159,83 |
11348 |
26/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
259,72 |
259,72 |
259,72 |
11349 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.167,39 |
2.167,39 |
2.167,39 |
11350 |
26/08/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
430,38 |
430,38 |
430,38 |
11351 |
26/08/2025 |
I P E R G S |
195,19 |
195,19 |
195,19 |
11940 |
27/08/2025 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
1.675,58 |
1.675,58 |
1.675,58 |
Sub-total |
38.840,47 |
38.484,90 |
38.484,90 |