Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7604 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
544,60 |
544,60 |
544,60 |
| 7605 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.699,53 |
4.699,53 |
4.699,53 |
| 7606 |
24/05/2024 |
I P E R G S |
708,05 |
708,05 |
708,05 |
| 7607 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.133,36 |
2.133,36 |
2.133,36 |
| 7608 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
432,90 |
432,90 |
432,90 |
| 7609 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.666,21 |
1.666,21 |
1.666,21 |
| 7610 |
24/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
330,86 |
330,86 |
330,86 |
| 7611 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
606,36 |
606,36 |
606,36 |
| 7710 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
11.000,00 |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 7711 |
24/05/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.324,51 |
4.324,51 |
4.324,51 |
| 7732 |
27/05/2024 |
HOTEL VALLER LTDA |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 7734 |
27/05/2024 |
RESTAURANTE VALLER LTDA |
730,55 |
730,55 |
730,55 |
| 7742 |
27/05/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 7778 |
28/05/2024 |
ANA ELENA DELLAMEA DE LIMA 46694382049 |
1.216,00 |
1.216,00 |
1.216,00 |
| 7780 |
28/05/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
6.825,00 |
6.825,00 |
6.825,00 |
| 7782 |
28/05/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
21.791,00 |
21.791,00 |
21.791,00 |
| 7784 |
28/05/2024 |
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
22.285,34 |
22.285,34 |
22.285,34 |
| 7786 |
29/05/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
190,51 |
190,51 |
190,51 |
| 7788 |
29/05/2024 |
A&P FORMULACOES LTDA |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
| 7789 |
29/05/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
506,48 |
506,48 |
506,48 |
| Sub-total |
82.764,26 |
82.764,26 |
82.764,26 |