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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Exercício: 2024

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Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho Data Credor Empenhado Liquidado Pago
13640 25/09/2024 ALINE CARRÉ DOS SANTOS 210,00 210,00 210,00
13641 25/09/2024 SANDRO KRAUSE DA ROSA 84,00 84,00 84,00
13642 25/09/2024 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 460,00 460,00 460,00
13645 25/09/2024 RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA 3.200,00 3.200,00 3.200,00
13655 25/09/2024 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 192,87 192,87 192,87
13656 25/09/2024 DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 192,87 192,87 192,87
13679 26/09/2024 MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALARES SA 399,00 399,00 399,00
13682 26/09/2024 PORTELLA TRANSPORTES LTDA 1.236,00 1.236,00 1.236,00
13688 26/09/2024 MECANICA MIUDO LTDA ME 1.185,00 1.185,00 1.185,00
13690 26/09/2024 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA 812,00 812,00 812,00
13692 26/09/2024 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA 439,90 439,90 439,90
13696 26/09/2024 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA 445,00 445,00 445,00
13697 26/09/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 530,00 530,00 530,00
13699 26/09/2024 PORTELLA TRANSPORTES LTDA 1.854,00 1.854,00 1.854,00
13700 26/09/2024 VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
13701 26/09/2024 ODOLIR JOSE GATTI 865,20 865,20 865,20
13702 26/09/2024 AIRTO SCAPINI ME 947,60 947,60 947,60
13703 26/09/2024 WILLIAN JURANDIR DA SILVA 10.838,65 10.838,65 10.838,65
13704 26/09/2024 AIRTO SCAPINI ME 947,60 947,60 947,60
13705 26/09/2024 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA 659,20 659,20 659,20
Sub-total 28.498,89 28.498,89 28.498,89
Primeiro  < 178 179 180 181 182 183 184 185 186 >  Último