Exercício: 2025 |
Nome do Credor: TARICK KARIM KHADER |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2619 | 23/05/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 168,50 | 168,50 | 0,00 |
2620 | 23/05/2025 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 168,50 | 168,50 | 0,00 |
2621 | 23/05/2025 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 259,90 | 259,90 | 0,00 |
2622 | 23/05/2025 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 259,90 | 0,00 | 0,00 |
2623 | 23/05/2025 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 259,90 | 259,90 | 0,00 |
2624 | 23/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 18,45 | 18,45 | 0,00 |
Sub-total | 1.135,15 | 875,25 | 0,00 | ||
Total | 1.135,15 | 875,25 | 0,00 |