Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
854 |
28/02/2018 |
SANDRA KOENIG KNOPF |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
859 |
28/02/2018 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
860 |
28/02/2018 |
MEDCALL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
305,76 |
305,76 |
305,76 |
861 |
28/02/2018 |
GRAOS DA TERRA - SALETE DE FATIMA QIOOS DE MORAIS |
17,22 |
17,22 |
17,22 |
865 |
28/02/2018 |
Aborgama do Brasil Ltda |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
869 |
28/02/2018 |
ROSANE MARIA PAIXÃO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
876 |
28/02/2018 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
21,71 |
21,71 |
21,71 |
879 |
28/02/2018 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
72,40 |
72,40 |
72,40 |
886 |
28/02/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
117,49 |
117,49 |
117,49 |
891 |
28/02/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.584,97 |
1.584,97 |
1.584,97 |
900 |
28/02/2018 |
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
4.216,84 |
4.216,84 |
4.216,84 |
902 |
28/02/2018 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
2.001,16 |
2.001,16 |
2.001,16 |
907 |
28/02/2018 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
791,98 |
791,98 |
791,98 |
917 |
28/02/2018 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
925 |
28/02/2018 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
930 |
05/03/2018 |
REJANE M. A . RIBEIRO |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
931 |
05/03/2018 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
938 |
05/03/2018 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
939 |
06/03/2018 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
940 |
06/03/2018 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Sub-total |
12.509,53 |
12.509,53 |
12.509,53 |