Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1296 |
13/04/2015 |
OI S.A. |
716,85 |
716,85 |
716,85 |
1387 |
23/04/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1415 |
24/04/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
1.971,00 |
1.971,00 |
1.971,00 |
1544 |
28/04/2015 |
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
41,62 |
41,62 |
41,62 |
1598 |
30/04/2015 |
FLORA ELIZABETA DE ALMEIDA MACIEL- ME |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
1612 |
04/05/2015 |
SERGIO NICOLINI - AUTO MECANICA NICOLINI |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
1623 |
04/05/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
1.244,13 |
1.244,13 |
1.244,13 |
1673 |
04/05/2015 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.561,72 |
2.561,72 |
2.561,72 |
1677 |
04/05/2015 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
1741 |
12/05/2015 |
OI S.A. |
313,51 |
313,51 |
313,51 |
1793 |
15/05/2015 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
18,70 |
18,70 |
18,70 |
1800 |
15/05/2015 |
CLARO S/A |
109,48 |
109,48 |
109,48 |
1894 |
22/05/2015 |
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A |
1.371,16 |
1.371,16 |
1.371,16 |
1923 |
26/05/2015 |
COOP. ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
30,78 |
30,78 |
30,78 |
2080 |
01/06/2015 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
2.561,72 |
2.561,72 |
2.561,72 |
2090 |
02/06/2015 |
CNET TELECOM SERVS DE MULTIMIDIA LTDA |
1.244,13 |
1.244,13 |
1.244,13 |
2110 |
03/06/2015 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
255,75 |
255,75 |
255,75 |
2117 |
03/06/2015 |
TELEFONICA-TELECOMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO S.A |
223,96 |
223,96 |
223,96 |
2126 |
03/06/2015 |
HILDO POSTAL ELETRONICA |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
2147 |
09/06/2015 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
Sub-total |
14.486,51 |
14.486,51 |
14.486,51 |