Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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5171 | 26/06/2025 | SUBSIDIOS | 7.548,71 | 7.548,71 | 7.548,71 |
5173 | 26/06/2025 | DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
5180 | 26/06/2025 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 12.514,62 | 12.514,62 | 12.514,62 |
5181 | 26/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 4.800,80 | 4.800,80 | 4.800,80 |
5190 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 4.283,21 | 4.283,21 | 4.283,21 |
5191 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.769,11 | 1.769,11 | 1.769,11 |
5192 | 26/06/2025 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 44.846,88 | 44.846,88 | 44.846,88 |
5198 | 26/06/2025 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 206,35 | 206,35 | 206,35 |
5199 | 26/06/2025 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 359,80 | 359,80 | 359,80 |
Sub-total | 76.368,48 | 76.368,48 | 76.368,48 | ||
Total | 9.645.935,01 | 9.645.935,01 | 9.645.935,01 |
Primeiro < 58 59 60 61 62 |