Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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38 | 10/01/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 89,00 | 89,00 | 89,00 |
39 | 10/01/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 365,13 | 365,13 | 365,13 |
40 | 10/01/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 486,87 | 486,87 | 486,87 |
41 | 10/01/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 213,32 | 213,32 | 213,32 |
42 | 10/01/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 151,26 | 151,26 | 151,26 |
43 | 10/01/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 975,12 | 975,12 | 975,12 |
44 | 10/01/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 362,46 | 362,46 | 362,46 |
449 | 14/02/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 474,95 | 474,95 | 474,95 |
450 | 14/02/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 56,14 | 56,14 | 56,14 |
451 | 14/02/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 427,77 | 427,77 | 427,77 |
Sub-total | 3.602,02 | 3.602,02 | 3.602,02 |
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