Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
5974 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
334,92 |
334,92 |
334,92 |
5975 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
681,18 |
681,18 |
681,18 |
5976 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.420,86 |
1.420,86 |
1.420,86 |
5977 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
5978 |
13/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
5992 |
15/08/2025 |
MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
6010 |
18/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
1.449,35 |
1.449,35 |
1.449,35 |
6011 |
18/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
546,07 |
546,07 |
546,07 |
6012 |
18/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
6013 |
18/08/2025 |
MARINA VEICULOS LTDA |
536,94 |
536,94 |
536,94 |
6026 |
18/08/2025 |
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
6031 |
19/08/2025 |
GCO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
6211 |
20/08/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
2.150,97 |
2.150,97 |
2.150,97 |
6212 |
20/08/2025 |
APOMEDIL SA VEICULOS |
872,22 |
872,22 |
872,22 |
6260 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.117,34 |
1.117,34 |
1.117,34 |
6261 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
174,95 |
174,95 |
174,95 |
6262 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
19,99 |
19,99 |
19,99 |
6263 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.037,63 |
1.037,63 |
1.037,63 |
6264 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
881,55 |
881,55 |
881,55 |
6265 |
20/08/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.478,83 |
1.478,83 |
1.478,83 |
Sub-total |
14.532,75 |
14.532,75 |
14.532,75 |