Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1358 |
05/03/2025 |
AMZOP ASSOC MUN ZONA DA PROD |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
1360 |
05/03/2025 |
FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC |
1.152,76 |
1.152,76 |
1.152,76 |
1361 |
05/03/2025 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
1.228,00 |
1.228,00 |
0,00 |
1362 |
05/03/2025 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
1.164,00 |
1.164,00 |
0,00 |
1363 |
05/03/2025 |
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
4.736,00 |
4.736,00 |
0,00 |
1383 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
232,06 |
232,06 |
232,06 |
1384 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.066,72 |
1.066,72 |
1.066,72 |
1385 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
555,58 |
555,58 |
555,58 |
1386 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
621,16 |
621,16 |
621,16 |
1387 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.387,16 |
1.387,16 |
1.387,16 |
1388 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.379,66 |
1.379,66 |
1.379,66 |
1389 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.633,42 |
1.633,42 |
1.633,42 |
1390 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
1.626,14 |
1.626,14 |
1.626,14 |
1391 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
771,76 |
771,76 |
771,76 |
1392 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
985,44 |
985,44 |
985,44 |
1394 |
05/03/2025 |
AMZOP ASSOC MUN ZONA DA PROD |
3.564,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
1395 |
05/03/2025 |
FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC DE MUNIC |
3.458,28 |
1.152,76 |
1.152,76 |
1398 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
139,96 |
139,96 |
139,96 |
1399 |
05/03/2025 |
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
69,98 |
69,98 |
69,98 |
1402 |
05/03/2025 |
MAURO ROGERIO FERRARI GALATTO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
Sub-total |
27.000,08 |
22.318,56 |
15.190,56 |