Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1977 |
25/04/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
377,64 |
377,64 |
377,64 |
1994 |
25/04/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
502,45 |
502,45 |
502,45 |
2004 |
25/04/2012 |
FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
4.474,72 |
4.474,72 |
4.474,72 |
2055 |
25/04/2012 |
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
1.129,40 |
1.129,40 |
1.129,40 |
2084 |
26/04/2012 |
BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
601,92 |
601,92 |
601,92 |
2096 |
26/04/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
240,93 |
240,93 |
240,93 |
2124 |
30/04/2012 |
OSIEL SOUZA COSTA |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
2125 |
30/04/2012 |
OSIEL SOUZA COSTA |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
2126 |
30/04/2012 |
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
2127 |
30/04/2012 |
FRANCISCO G. RIBAS & CIA LTDA - ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2149 |
02/05/2012 |
EILTON I NEU |
897,00 |
897,00 |
897,00 |
2150 |
02/05/2012 |
VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
2151 |
02/05/2012 |
MOACIR GULARTE - ME. |
3.890,00 |
3.890,00 |
3.890,00 |
2170 |
02/05/2012 |
VIACAO UNIAO STA. CRUZ LTDA. |
251,90 |
251,90 |
251,90 |
2176 |
02/05/2012 |
TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
2186 |
04/05/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
3.695,07 |
3.695,07 |
3.695,07 |
2192 |
04/05/2012 |
ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
52.990,94 |
52.990,94 |
52.990,94 |
2194 |
04/05/2012 |
CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
274,83 |
274,83 |
274,83 |
2208 |
04/05/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
115,31 |
115,31 |
115,31 |
2219 |
07/05/2012 |
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
43,71 |
43,71 |
43,71 |
Sub-total |
74.795,82 |
74.795,82 |
74.795,82 |