Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
130 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
763,09 |
763,09 |
763,09 |
131 |
21/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
2.289,26 |
2.289,26 |
2.289,26 |
436 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
438 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
26.311,98 |
26.311,98 |
26.311,98 |
439 |
29/01/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
409,85 |
409,85 |
409,85 |
1227 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
1229 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
38.701,53 |
38.701,53 |
38.701,53 |
1230 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
846,14 |
846,14 |
846,14 |
1231 |
27/02/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
3.490,32 |
3.490,32 |
3.490,32 |
2039 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
29.885,89 |
29.885,89 |
29.885,89 |
2041 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
39.853,58 |
39.853,58 |
39.853,58 |
2042 |
28/03/2025 |
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
846,14 |
846,14 |
846,14 |
Sub-total |
203.169,56 |
203.169,56 |
203.169,56 |
Total |
203.169,56 |
203.169,56 |
203.169,56 |