Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
329 |
31/01/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
353,00 |
353,00 |
353,00 |
477 |
14/02/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
146,90 |
146,90 |
146,90 |
478 |
14/02/2013 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
479 |
14/02/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
480 |
14/02/2013 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
46,00 |
46,00 |
46,00 |
481 |
14/02/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
21,50 |
21,50 |
21,50 |
483 |
14/02/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
22,80 |
22,80 |
22,80 |
484 |
14/02/2013 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
485 |
14/02/2013 |
FERRAMENTAS |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
486 |
14/02/2013 |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
490 |
14/02/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
1005 |
12/03/2013 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
1006 |
12/03/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
1022 |
13/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1050 |
18/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
22,80 |
22,80 |
22,80 |
1117 |
21/03/2013 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1120 |
21/03/2013 |
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |
695,30 |
695,30 |
695,30 |
1129 |
22/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
1181 |
25/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
298,40 |
298,40 |
298,40 |
1370 |
27/03/2013 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
61,30 |
61,30 |
61,30 |
Sub-total |
3.630,50 |
3.630,50 |
3.630,50 |