Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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61 | 04/01/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.391,52 | 1.391,52 | 1.391,52 |
63 | 04/01/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 153,36 | 153,36 | 153,36 |
64 | 04/01/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.835,83 | 1.835,83 | 1.835,83 |
84 | 10/01/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 251,52 | 251,52 | 251,52 |
85 | 10/01/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 276,83 | 276,83 | 276,83 |
86 | 10/01/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 754,10 | 754,10 | 754,10 |
87 | 10/01/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 454,06 | 454,06 | 454,06 |
90 | 11/01/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 602,71 | 602,71 | 602,71 |
91 | 11/01/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 274,40 | 274,40 | 274,40 |
95 | 14/01/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.574,50 | 1.574,50 | 1.574,50 |
Sub-total | 7.568,83 | 7.568,83 | 7.568,83 |
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