Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1294 | 26/03/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 141,30 | 141,30 | 141,30 |
1295 | 26/03/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 86,10 | 86,10 | 86,10 |
1302 | 26/03/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 64,04 | 64,04 | 64,04 |
1304 | 26/03/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 217,74 | 217,74 | 217,74 |
1305 | 26/03/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 316,66 | 316,66 | 316,66 |
1576 | 05/04/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 459,85 | 459,85 | 459,85 |
1577 | 05/04/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 390,79 | 390,79 | 390,79 |
1578 | 05/04/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 500,86 | 500,86 | 500,86 |
1579 | 05/04/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 805,33 | 805,33 | 805,33 |
1580 | 05/04/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 970,73 | 970,73 | 970,73 |
Sub-total | 3.953,40 | 3.953,40 | 3.953,40 |
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