Exercício: 2013 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2168 | 03/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 930,01 | 930,01 | 930,01 |
2169 | 03/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.046,80 | 1.046,80 | 1.046,80 |
2170 | 03/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 228,41 | 228,41 | 228,41 |
2334 | 10/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 527,30 | 527,30 | 527,30 |
2344 | 10/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 231,67 | 231,67 | 231,67 |
2345 | 10/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 644,19 | 644,19 | 644,19 |
2346 | 10/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 133,12 | 133,12 | 133,12 |
2574 | 27/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 941,70 | 941,70 | 941,70 |
2575 | 27/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.198,04 | 1.198,04 | 1.198,04 |
2576 | 27/05/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 253,44 | 253,44 | 253,44 |
Sub-total | 6.134,68 | 6.134,68 | 6.134,68 |
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